年末調整は、企業や個人事業主が従業員の正しい税額を確定するために行う、重要な手続きです。
しかし、手続きの複雑さや時間の制約から、税理士へ依頼するケースが増えていますが、どのような流れで行うのでしょう。
本記事では、税理士に年末調整を依頼する際の流れを紹介します。
▼年末調整を税理士に依頼した際の流れ
①必要書類を提出
税理士へ年末調整を依頼する場合、従業員ごとの扶養控除等申告書や保険料控除申告書などの必要書類を準備します。
書類の提出時期が遅れると作業全体に影響するため、余裕を持った対応が重要です。
正確な情報を揃えることが、年末調整のスムーズな進行につながるでしょう。
②税理士による計算業務
提出された書類をもとに、税理士が所得控除の適用状況や源泉徴収額などを確認します。
そのうえで、年末までに支払われた給与や賞与の合計額を集計し、正確な所得税額を算出します。
適切な計算処理を行うことで、過不足のない税額調整が実現するでしょう。
③税金の納付や還付
税理士の計算結果に基づき、過不足が判明した税額については、納付または還付の手続きが行われます。
納付が必要な場合は、指定された期日までに税務署へ振り込みましょう。
一方、還付が発生した場合は、従業員へその金額が給与と合わせて支給されます。
事務手続きまで一貫して依頼できる点も、専門家に任せる大きな利点です。
▼まとめ
年末調整を税理士へ依頼する場合、必要書類を提出・税理士による計算業務・税金の納付や還付といった流れで行われます。
専門家が介入することで、手続きの正確性が高まり、企業側の事務負担も大幅に軽減されるでしょう。
甲斐市の『田中秀樹税理士事務所』は、地域に根差した業務を行う税理士事務所です。
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